陈国龙强调,审计的目的是规范学校管理,年度财务审计是对学校财务运行状况的一次例行体检。要高度重视审计提出的问题,对历史遗留的问题,要拿出啃“硬骨头”的勇气,追根溯源,查明原因,及时“对账销号”;要强化风险防控意识,完善管理体制机制,从制度上加以规范和约束;要加强部门协调,做好信息畅通,树立大局观,克服畏难情绪,以问题为导向,积极推进整改。
丁明强调,一是提高政治站位,要把审计整改作为一项政治任务来抓;二是担当作为,严格落实整改责任,把审计整改工作做实做细做好。三是将本次审计整改纳入巡视整改,明确思路,举一反三,整改到位,不留遗患;四是完善制度,加强监督,在问题解决过程中建立和完善规章制度,纪委和审计处密切配合、协同作战,共同推动我校治理体系与治理能力再上新台阶。
郑桂富、郭宛京、郭有强分别就各自分管部门存在的问题依次提出整改意见。
赵大为要求,要加强校内部门间及与校外单位间的协调,充分发挥财务处的监督职能和在业务上的指导作用,做好新旧制度的衔接和沟通;要加强专业培训,提高人员业务素质,避免“屡审屡犯”。
审计处简要介绍了2019年预算执行与财务收支年度审计工作开展情况,并就审计所发现问题的清单及风险评估报告所指出的风险点进行说明。各相关部门负责人就问题整改工作进行表态,表示将严格落实主体责任,确保按要求完成整改任务。
党政办、审计处、财务处、科研处、资产管理处、实验与设备管理中心、基建处、后勤管理处等部门负责人及部分联络员参加了会议。(撰稿:张昱;编辑:黄灿;审核:杨安升)